iso9001內(nèi)部審核報告,ISO9001內(nèi)部審核報告

易成盛事體系認(rèn)證 2022-10-06 07:11
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ISO9001:2008內(nèi)部審核報告?

內(nèi)部審核報告沒有固定的格式和要求,各公司均不相同。主要內(nèi)容包括:內(nèi)審時間內(nèi)審范圍參加人員被審核部門發(fā)現(xiàn)的問題總結(jié)對體系的總體評價需要重點改進的區(qū)域


ISO9001內(nèi)部審核報告范例?

審核日期審核目的:通過實施管理評審,確保本公司質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性,充分性,有效性,以滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求,以及通過評審以評價本公司iso三體系認(rèn)證、過程、和體系改進的機會和措施|審核范圍: 質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門和生產(chǎn)、服務(wù)實現(xiàn)的全過程。|審核依據(jù):■GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 ■適用的法律法規(guī)| ■公司管理性iso三體系認(rèn)證。 □顧客投拆|參加部門: |審核過程綜述:依據(jù)2018-7審核計劃安排,我公司于2018年8月15-16日進行了內(nèi)審,在審核過程中,審核組采用抽樣的方法,通過面談、查閱iso三體系認(rèn)證、記錄、現(xiàn)場觀察等方式,全面檢查了質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持以及持續(xù)改進情況。堅持了客觀公正的原則,各級領(lǐng)導(dǎo)和部門給予了積極的配合和支持,對質(zhì)量管理體系的運行情況的評價得到了充分的理解??偨?jīng)理和管理者代表對審核發(fā)現(xiàn)的不合格項提出了整改要求。|不合格項統(tǒng)計與分析(數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、存在的主要問題):| 本次審核,共發(fā)現(xiàn)不合格項2個,均為體系實施過程中的一般性不合格項。不合格項所涉及到的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款及責(zé)任部門的分布情況加“不合格項分布表” 。|對質(zhì)量管理體系的評價(體系iso三體系認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)符合程度、實際含金量、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等):質(zhì)量管理體系與ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求是符合的,并得到有效實施。已初步具有防止不合格,滿足顧客和適用法律法規(guī)要求


IATF16949-2016內(nèi)部審核報告范例?


1、審核開始日期:2018/12/23 08:00
2、審核結(jié)束日期:2018/12/24 17:00
3、受審核部門:較高管理層、采購、銷售、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、綜合等部門
4、審核組成員:
5、審核目的評定公司質(zhì)量管理體系的運行是否符合IATF16949-2016的標(biāo)準(zhǔn)要求,確定質(zhì)量活動及其結(jié)果的符合性和有效性,尋找質(zhì)量體系活動中存在的不足,改善質(zhì)量管理體系運行質(zhì)量。
6、審核范圍質(zhì)量手冊所覆蓋的iso三體系認(rèn)證的iso認(rèn)證、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過程及涉及的部門、場所。
7、審核依據(jù):
1、IATF16949-2016《質(zhì)量管理體系要求》;
2、現(xiàn)行有效的質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊、程序iso三體系認(rèn)證、工藝iso三體系認(rèn)證;
3、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定;
4、相關(guān)汽車iso三體系認(rèn)證合同和要求。
一、審核內(nèi)容:IATF16949-2016質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的全部條款要求及iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證、生產(chǎn)、服務(wù)全過程的質(zhì)量控制。
二、審核情況和評價:審核組按計劃對技術(shù)、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、和綜合辦等6個部門以及較高管理層進行了審核,審核范圍涉及IATF16949-2016標(biāo)準(zhǔn)全部過程的所有項目,采取iso三體系認(rèn)證查閱與現(xiàn)場檢查的方法進行審核,開具的2個不符合項報告,做出了審核評價意見。公司較高領(lǐng)導(dǎo)層和各級管理人員具有較強的質(zhì)量意識,重視體系建設(shè)和iso三體系認(rèn)證質(zhì)量管理工作,較好的履行了質(zhì)量管理職責(zé)和承諾,緊緊圍繞質(zhì)量體系的要求,公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)開展質(zhì)量管理體系工作。自


ISO14001-2015內(nèi)部審核報告范例?

主持人|地 點|會議室|記錄人|日 期|201
8.0
3.14|會議參到人員: | |會議內(nèi)容:|首次會議|
1、宣布內(nèi)部審核小組成員名單:|
2、本次內(nèi)部審核的目的、范圍和依據(jù)|
3、審核的時間安排。(詳見內(nèi)審計劃)|希望各部門積極配合。| (可附頁)|主持人|地 點|會議室|記錄人|日 期|201
8.0
3.14|會議參到人員: | |會議內(nèi)容:|末次會議|
1、對本次內(nèi)部審核情況進行了簡要總結(jié),通過檢查驗證,本公司的環(huán)境健康管理體系是適宜的、符合的、有效的。內(nèi)審小組在各部門的密切配合下,順利地完成了本次審核任務(wù)。|
2、本次內(nèi)審共查出1個不符合項,希望各有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真積極地進行整改,采取糾正預(yù)防措施,使我公司的環(huán)境健康管理體系持續(xù)改進、有效運行| (可附頁)|審核目的|檢查驗證環(huán)境健康管理體系的符合性、有效性|審核組長|審核依據(jù)|ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001:2007標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境健康手冊、程序iso三體系認(rèn)證和其它有關(guān)iso三體系認(rèn)證|審核時間|201
8.0
3.14|審核范圍|環(huán)境健康手冊所覆蓋的各部門|審核組成員|審核綜述:| 本公司按ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立的環(huán)境健康管理體系自去年內(nèi)審以來.為檢查本公司環(huán)境健康管理體系的符合性、有效性和迎接環(huán)境健康管理體系的第三方審核認(rèn)證咨詢(外審),由XXX,XXX為內(nèi)審員,組成內(nèi)審小組,XXX同志任內(nèi)審組長,進行環(huán)境健康管理體系內(nèi)部審核。公司于201
8.0
3.10發(fā)出內(nèi)審?fù)ㄖ?201
8.0
3.14進行

編號:環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告報告編號擬訂/日期審核目的:公司所建立的環(huán)境管理體系是否符合ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求。審核部門和范圍:EMS所覆蓋的所有部門及ISO14001:2015版之所有條款。審核依據(jù):ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn);環(huán)境管理手冊;環(huán)境管理體系程序iso三體系認(rèn)證及其他iso三體系認(rèn)證;有關(guān)的法律法規(guī)等。審核組成員:組長:審核員:ISO14001-2018021001審核日期批準(zhǔn)/日期版本:B/0頁次:OF3密級:密內(nèi)部審核綜述:審核計劃批準(zhǔn)后,審核組成員根據(jù)計劃要求編制相應(yīng)的檢查表。2月9日9:30按時召開首次會議,各部門根據(jù)實施計劃的時間要求安排工作,密切配合,使審核工作順利展開。內(nèi)審過程中,內(nèi)審員在部門負(fù)責(zé)人或本部門的體系聯(lián)絡(luò)員的陪同下,通過交談、查閱iso三體系認(rèn)證記錄、現(xiàn)場觀測等方法收集客觀證據(jù),與受審方一起確認(rèn)不合格事實并予以記錄。2月16日下午召開未次會議,澄清了受審部門提出的問題,宣讀了不合格報告,確認(rèn)了責(zé)任部門,并提出糾正措施總的完成期限。本次審核在公司管理層的重視及各部門的支持下,按計劃完成了全部審核任務(wù)。本次不合格項統(tǒng)計與分析如下:序號01iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證流程建議HZ-610組織所處環(huán)境及相關(guān)方期望管理程序標(biāo)準(zhǔn)條款
4.1/
4.2/
4.3/
4.4審核發(fā)現(xiàn)02HZ-82環(huán)境因素控制程序
6.1/
6.
1.1/
6.
1.2
1.工程部的環(huán)境因素識別不充分,工裝治具房內(nèi)的電木屑、精密清潔劑、廢鉆頭、手套在“環(huán)境因素識別表”都沒有體現(xiàn)出來,生產(chǎn)部也存在類似問題;


IATF16949內(nèi)部制造過程審核報告?

審核目的|及時發(fā)現(xiàn)過程存在的系統(tǒng)缺陷、重點缺陷及質(zhì)量趨勢,確定過程運行有序、可控、無重大風(fēng)險點,以便及時采取糾正、預(yù)防措施。|審核范圍|EFP27148130整個生產(chǎn)制造過程|審核依據(jù)|
1、IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn);|
2、質(zhì)量手冊、程序iso三體系認(rèn)證、三層次iso三體系認(rèn)證;|
3、體系審核檢查表;|
4、顧客要求(含顧客特定要求);|
5、VDA
6.3標(biāo)準(zhǔn);|審核日期|0
5.16—0
5.17|受審部門|研究院,工藝技術(shù)部,生產(chǎn)運營部,供應(yīng)鏈管理部,市場營銷部,綜合計劃部,|審核組|分工|A組: |B組:|C組:|D組:|審核綜述:|公司進行了內(nèi)部質(zhì)量審核,各部門能積極配合,提供了大量的合格證據(jù),但同時也存在這一些問題,本次內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)6項不符合項,均為一般不符合,主要體現(xiàn)在員工對標(biāo)準(zhǔn)iso三體系認(rèn)證的要求理解不足,導(dǎo)致不符合項目的發(fā)生,審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題及其糾正措施實施情況詳見《不符合報告》。|審核結(jié)論:|通過審核發(fā)現(xiàn),公司生產(chǎn)制造過程管理體系,在iso三體系認(rèn)證規(guī)定及實際運行方面的有效性已基本符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,體系運行基本有效。但各部門之間尚有一定的差距,需要進一步的完善提高。|審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項目已經(jīng)發(fā)至各相關(guān)部門跟進,并得到了各責(zé)任部門的確認(rèn),預(yù)計于七個工作日之內(nèi)完成整改動作,內(nèi)審員進行跟蹤驗證措施的有效性。|通過對內(nèi)審不符合項目原因分析的統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)部分問題點反映出對標(biāo)準(zhǔn)iso三體系認(rèn)證的理解不夠,在策劃層面缺少充足的考量,同時在現(xiàn)場有


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