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ISO37001反賄賂管理體系認(rèn)證

ISO37001反賄賂管理體系認(rèn)證

ISO37001反賄賂管理體系認(rèn)證在發(fā)布之后就已經(jīng)得到眾多人的認(rèn)可,主要是為了有效組織制定相對應(yīng)的反賄賂方針,還有目標(biāo),有效確保所實施的措施。這種就能夠有效防范賄賂的風(fēng)險,適用于一些小型組織,中型組織,大型組織,其中會包含公共部門,非營利性部門等等。

ISO體系認(rèn)證

iso18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證

iso18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證

職業(yè)健康安全管理體系產(chǎn)生的主要原因是企業(yè)自身發(fā)展的要求。隨著企業(yè)規(guī)模擴大和生產(chǎn)集約化程度的提高,對企業(yè)的質(zhì)量管理和經(jīng)營模式提出了更高的要求。企業(yè)必須采用現(xiàn)代化的管理模式,使包括安全生產(chǎn)管理在內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動科學(xué)化、規(guī)范化和法制化。

ISO體系認(rèn)證

GB/T29490知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證

GB/T29490知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證

知識產(chǎn)權(quán)工作除了可以促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,提升企業(yè)核心競爭力,改善企業(yè)市場競爭地位外,一些中央部位和地方政府出臺的政策文件中,已經(jīng)將企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范認(rèn)證情況作為科技項目立項,以及高新技術(shù)企業(yè)、知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)認(rèn)定的重要參考條件,及早通過貫標(biāo)認(rèn)證,將有利于企業(yè)享受有關(guān)的國家政策,加快企業(yè)發(fā)展。

ISO體系認(rèn)證

CMMI能力成熟度模型集成認(rèn)證

CMMI能力成熟度模型集成認(rèn)證

自從1994 年SEI 正式發(fā)布軟件CMM 以來,相繼又開發(fā)出了系統(tǒng)工程、軟件采購、人力資源管理以及集成產(chǎn)品和過程開發(fā)方面的多個能力成熟度模型。雖然這些模型在許多組織都得到了良好的應(yīng)用,但對于一些大型軟件企業(yè)來說,可能會出現(xiàn)需要同時采用多種模型來改進(jìn)自己多方面過程能力的情況。這時他們就會發(fā)現(xiàn)存在一些問題

ISO體系認(rèn)證

haccp危害分析及關(guān)鍵控制點體系認(rèn)證

haccp危害分析及關(guān)鍵控制點體系認(rèn)證

HACCP危害分析及關(guān)鍵控制點體系認(rèn)證是一種控制食品安全危害的預(yù)防性體系,用來使食品安全危害風(fēng)險降低到較小或可接受的水平,預(yù)測和防止在食品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)影響食品安全的危害,防患于未然,降低產(chǎn)品損耗。

ISO體系認(rèn)證

什么是質(zhì)量管理體系審核證據(jù)

提問人:jerry_liu。     發(fā)布日期:2022-08-14 20:20:16     瀏覽:1123

其他回答

證書是作為達(dá)到規(guī)定要求的證據(jù),質(zhì)量管理體系證書是滿足質(zhì)量方面ISO9001或TS16949的審核條款的證據(jù)。國內(nèi)目前對體系的審核較為輕松,審核員和審核單位良莠不齊。導(dǎo)致好多有證書的企業(yè),體系卻并不能達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,更不用談對企業(yè)產(chǎn)生價值了。

努力努力再努力     發(fā)表于 2022-08-14 21:29:46

ISO9000認(rèn)證咨詢審核準(zhǔn)則和審核證據(jù)
一、ISO9000認(rèn)證咨詢審核準(zhǔn)則是組織實施審核、判斷審核證據(jù)符合性的依據(jù)。審核準(zhǔn)則通常包括組織的質(zhì)量方針、程序、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、管理體系要求、合同要求或行業(yè)規(guī)范等。審核準(zhǔn)則應(yīng)形成iso三體系認(rèn)證。
二、ISO9000認(rèn)證咨詢審核證據(jù)是能夠證實酌記錄;事實陳述或其他信息。在審核過程中可以通過交談、查閱iso三體系認(rèn)證和記錄、聽取有關(guān)責(zé)任人員口頭陳述,現(xiàn)場觀察、實際測定等方法來獲取所需要的信息; 作為ISO9000認(rèn)證咨詢審核證據(jù)的信息必須真實和客觀,即:審核證據(jù)應(yīng)該是確實發(fā)生過的真實事件的表征;在審核過程中,不要求也沒有必要對獲得的信息逐一證實;但一旦需要,這些信息應(yīng)該能被證實,不能被證實的信息不能作為審核證據(jù)。 ISO9000認(rèn)證咨詢審核證據(jù)可以是定性的。如人員的質(zhì)量觀念,也可以是定量的,例如:溫度、濕度、圖紙張數(shù)、iso三體系認(rèn)證缺頁等。審核證據(jù)還與審核準(zhǔn)則有關(guān),如質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量手冊、程序iso三體系認(rèn)證、質(zhì)量記錄等要求。

秋風(fēng)辭     發(fā)表于 2022-08-14 22:18:58

內(nèi)部審核工作是質(zhì)量管理體系正常運行的重要環(huán)節(jié),是有效開展工作的必要內(nèi)容,是確保工作有效性的必然要求。正確認(rèn)識和深入理解內(nèi)部審核工作在質(zhì)量管理體系中的目的和意義,將有助于內(nèi)部審核的順利實施,充分發(fā)揮其在質(zhì)量管理體系中的監(jiān)督促進(jìn)作用。
1、內(nèi)部審核的目的和作用 1.1 內(nèi)部審核的定義:內(nèi)部審核是由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)預(yù)定的日程和內(nèi)部評審程序負(fù)責(zé)策劃和組織,內(nèi)審員負(fù)責(zé)實施,周期地對組織的活動進(jìn)行全面的內(nèi)部審核,以驗證組織的各項運作是否持續(xù)符合質(zhì)量體系和準(zhǔn)則的要求。 1.2 內(nèi)部審核的目的:內(nèi)部審核是為了確保質(zhì)量體系和技術(shù)動作的有效性和符合性,及時采取糾正或預(yù)防措施,以實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 1.3 內(nèi)部審核的作用:質(zhì)量體系的運行需要持續(xù)地進(jìn)行監(jiān)控,才能發(fā)現(xiàn)問題,及時解決,這種連續(xù)監(jiān)控主要是通過內(nèi)部審核進(jìn)行的,對質(zhì)量體系的保持和改進(jìn)起著參謀作用。 1.3.1 評價防止不符合項的發(fā)生:通過定期監(jiān)督檢查質(zhì)量體系工作的開展情況,發(fā)現(xiàn)并解決“執(zhí)行”與“程序iso三體系認(rèn)證” 的有效性和符合性問題,從而保障質(zhì)量體系工作正常有序的進(jìn)行和運轉(zhuǎn)。 對管理者的決策、質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織自身的規(guī)定、合同的要求等方面進(jìn)行檢查和審核,評價其有效性和效率;驗證組織自身的質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效的實施和保持;依據(jù)質(zhì)量管理體系的要求和標(biāo)準(zhǔn),對組織一系列的活動和過程進(jìn)行檢查,評價組織自身的質(zhì)量管理體系是否符合質(zhì)量方針、程序和管理體系及相應(yīng)法規(guī)的要求。 1.3.2 滿足客戶要求和符合法律要求的能力:通過內(nèi)部審核檢查質(zhì)量體系工作中的漏洞,為進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系提供可靠依據(jù),及早發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施,構(gòu)成一定的反饋系統(tǒng),促進(jìn)質(zhì)量提高、顧客持續(xù)滿意、滿足法規(guī)要求和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 1.3.3 提供客觀公正的證據(jù):內(nèi)部審核作為一種重要的管理手段,能及時發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正和預(yù)防措施,為持續(xù)改進(jìn)提供信息,使質(zhì)量管理體系的有效進(jìn)行。 1.4 內(nèi)部審核的原則:內(nèi)部審核是有計劃、有步驟的正規(guī)活動,有程序可循,為確保內(nèi)部審核的有效性和效率,應(yīng)堅持審核的客觀性、獨立性和系統(tǒng)方法三個核心原則。 1.4.1 審核的客觀性:即內(nèi)部審核所獲得的審核證據(jù)必須是與審核準(zhǔn)則有關(guān)的,并且能夠證實的記錄、事實陳述或其它信息;審核應(yīng)對收集到的證據(jù)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行客觀評價,以形成審核發(fā)現(xiàn),審核發(fā)現(xiàn)可以是符合項,也可以是不符合項,它包括審核證據(jù)、審核準(zhǔn)則和比較評價三個要素;審核是一個形成iso三體系認(rèn)證的過程,應(yīng)通過iso三體系認(rèn)證形式以確保審核的客觀性。 1.4.2 審核的獨立性:內(nèi)部審核是被認(rèn)證的活動,認(rèn)證可來自管理者的決策、實驗室的規(guī)定、合同的要求、審核委托方以及法律法規(guī)的要求等;內(nèi)審員應(yīng)具有開展相應(yīng)內(nèi)審工作的能力,且是與受審核活動無直接責(zé)任的人員,在整個內(nèi)審過程中應(yīng)保持公正、避免利益沖突,審核組成員應(yīng)遵守職業(yè)規(guī)范,如辦事準(zhǔn)則、保密意識、其他素養(yǎng)等,堅持在審核準(zhǔn)則和審核證據(jù)的基礎(chǔ)上,對被審核部門進(jìn)行客觀評價,在不能證明受審方有錯或是在提不出反審核證據(jù)時,應(yīng)認(rèn)為其是對的,應(yīng)判為符合。

selfmaggie     發(fā)表于 2022-08-14 20:41:16

定期實施質(zhì)量管理體系審核,評價和驗證質(zhì)量管理體系活動是否符合策劃要求,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正/預(yù)防措施,以確保質(zhì)量管理體系得到實施和保持,確保質(zhì)量管理體系的有效性。

適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。


3.1管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組組長及成員,負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系審核計劃、審核報告審批。


3.2體系辦負(fù)責(zé)制定體系審核計劃、實施審核計劃及不符合項的跟蹤驗證。


3.3各部門負(fù)責(zé)配合完成質(zhì)量管理體系審核,并負(fù)責(zé)制定和實施糾正措施,以消除本部門不符合項。


4.術(shù)語


4.1審核:為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價,以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成iso三體系認(rèn)證的過程。


4.2審核方案:針對特定時間段所策劃,并具有特定目的的一組(一次或多次)審核。


4.3審核準(zhǔn)則:用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。


4.4審核證據(jù):與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。


4.5審核發(fā)現(xiàn):將收集到的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價的結(jié)果。


4.6審核結(jié)論:考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結(jié)果。


4.7受審核方:被審核的組織。


4.8審核員:實施審核的人員。


4.9審核組:實施審核的一名或多名審核員。


4.10質(zhì)量管理體系:管理體系中關(guān)于質(zhì)量的部分6

五號帕布     發(fā)表于 2022-08-14 20:41:16

內(nèi)部審核工作是質(zhì)量管理體系正常運行的重要環(huán)節(jié),是有效開展工作的必要內(nèi)容,是確保工作有效性的必然要求。正確認(rèn)識和深入理解內(nèi)部審核工作在質(zhì)量管理體系中的目的和意義,將有助于內(nèi)部審核的順利實施,充分發(fā)揮其在質(zhì)量管理體系中的監(jiān)督促進(jìn)作用。


1、內(nèi)部審核的目的和作用

1.1 內(nèi)部審核的定義:內(nèi)部審核是由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)預(yù)定的日程和內(nèi)部評審程序負(fù)責(zé)策劃和組織,內(nèi)審員負(fù)責(zé)實施,周期地對組織的活動進(jìn)行全面的內(nèi)部審核,以驗證組織的各項運作是否持續(xù)符合質(zhì)量體系和準(zhǔn)則的要求。

1.2 內(nèi)部審核的目的:內(nèi)部審核是為了確保質(zhì)量體系和技術(shù)動作的有效性和符合性,及時采取糾正或預(yù)防措施,以實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

1.3 內(nèi)部審核的作用:質(zhì)量體系的運行需要持續(xù)地進(jìn)行監(jiān)控,才能發(fā)現(xiàn)問題,及時解決,這種連續(xù)監(jiān)控主要是通過內(nèi)部審核進(jìn)行的,對質(zhì)量體系的保持和改進(jìn)起著參謀作用。

1.3.1 評價防止不符合項的發(fā)生:通過定期監(jiān)督檢查質(zhì)量體系工作的開展情況,發(fā)現(xiàn)并解決“執(zhí)行”與“程序iso三體系認(rèn)證” 的有效性和符合性問題,從而保障質(zhì)量體系工作正常有序的進(jìn)行和運轉(zhuǎn)。 對管理者的決策、質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織自身的規(guī)定、合同的要求等方面進(jìn)行檢查和審核,評價其有效性和效率;驗證組織自身的質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效的實施和保持;依據(jù)質(zhì)量管理體系的要求和標(biāo)準(zhǔn),對組織一系列的活動和過程進(jìn)行檢查,評價組織自身的質(zhì)量管理體系是否符合質(zhì)量方針、程序和管理體系及相應(yīng)法規(guī)的要求。

1.3.2 滿足客戶要求和符合法律要求的能力:通過內(nèi)部審核檢查質(zhì)量體系工作中的漏洞,為進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系提供可靠依據(jù),及早發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施,構(gòu)成一定的反饋系統(tǒng),促進(jìn)質(zhì)量提高、顧客持續(xù)滿意、滿足法規(guī)要求和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

1.3.3 提供客觀公正的證據(jù):內(nèi)部審核作為一種重要的管理手段,能及時發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正和預(yù)防措施,為持續(xù)改進(jìn)提供信息,使質(zhì)量管理體系的有效進(jìn)行。

1.4 內(nèi)部審核的原則:內(nèi)部審核是有計劃、有步驟的正規(guī)活動,有程序可循,為確保內(nèi)部審核的有效性和效率,應(yīng)堅持審核的客觀性、獨立性和系統(tǒng)方法三個核心原則。

1.4.1 審核的客觀性:即內(nèi)部審核所獲得的審核證據(jù)必須是與審核準(zhǔn)則有關(guān)的,并且能夠證實的記錄、事實陳述或其它信息;審核應(yīng)對收集到的證據(jù)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行客觀評價,以形成審核發(fā)現(xiàn),審核發(fā)現(xiàn)可以是符合項,也可以是不符合項,它包括審核證據(jù)、審核準(zhǔn)則和比較評價三個要素;審核是一個形成iso三體系認(rèn)證的過程,應(yīng)通過iso三體系認(rèn)證形式以確保審核的客觀性。

1.4.2 審核的獨立性:內(nèi)部審核是被認(rèn)證的活動,認(rèn)證可來自管理者的決策、實驗室的規(guī)定、合同的要求、審核委托方以及法律法規(guī)的要求等;內(nèi)審員應(yīng)具有開展相應(yīng)內(nèi)審工作的能力,且是與受審核活動無直接責(zé)任的人員,在整個內(nèi)審過程中應(yīng)保持公正、避免利益沖突,審核組成員應(yīng)遵守職業(yè)規(guī)范,如辦事準(zhǔn)則、保密意識、其他素養(yǎng)等,堅持在審核準(zhǔn)則和審核證據(jù)的基礎(chǔ)上,對被審核部門進(jìn)行客觀評價,在不能證明受審方有錯或是在提不出反審核證據(jù)時,應(yīng)認(rèn)為其是對的,應(yīng)判為符合。

夜半海棠花     發(fā)表于 2022-08-14 20:41:16

內(nèi)部審核工作是質(zhì)量管理體系正常運行的重要環(huán)節(jié),是有效開展工作的必要內(nèi)容,是確保工作有效性的必然要求。正確認(rèn)識和深入理解內(nèi)部審核工作在質(zhì)量管理體系中的目的和意義,將有助于內(nèi)部審核的順利實施,充分發(fā)揮其在質(zhì)量管理體系中的監(jiān)督促進(jìn)作用。


1、內(nèi)部審核的目的和作用

1.1 內(nèi)部審核的定義:內(nèi)部審核是由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)預(yù)定的日程和內(nèi)部評審程序負(fù)責(zé)策劃和組織,內(nèi)審員負(fù)責(zé)實施,周期地對組織的活動進(jìn)行全面的內(nèi)部審核,以驗證組織的各項運作是否持續(xù)符合質(zhì)量體系和準(zhǔn)則的要求。

1.2 內(nèi)部審核的目的:內(nèi)部審核是為了確保質(zhì)量體系和技術(shù)動作的有效性和符合性,及時采取糾正或預(yù)防措施,以實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

1.3 內(nèi)部審核的作用:質(zhì)量體系的運行需要持續(xù)地進(jìn)行監(jiān)控,才能發(fā)現(xiàn)問題,及時解決,這種連續(xù)監(jiān)控主要是通過內(nèi)部審核進(jìn)行的,對質(zhì)量體系的保持和改進(jìn)起著參謀作用。

1.3.1 評價防止不符合項的發(fā)生:通過定期監(jiān)督檢查質(zhì)量體系工作的開展情況,發(fā)現(xiàn)并解決“執(zhí)行”與“程序iso三體系認(rèn)證” 的有效性和符合性問題,從而保障質(zhì)量體系工作正常有序的進(jìn)行和運轉(zhuǎn)。 對管理者的決策、質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織自身的規(guī)定、合同的要求等方面進(jìn)行檢查和審核,評價其有效性和效率;驗證組織自身的質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效的實施和保持;依據(jù)質(zhì)量管理體系的要求和標(biāo)準(zhǔn),對組織一系列的活動和過程進(jìn)行檢查,評價組織自身的質(zhì)量管理體系是否符合質(zhì)量方針、程序和管理體系及相應(yīng)法規(guī)的要求。

1.3.2 滿足客戶要求和符合法律要求的能力:通過內(nèi)部審核檢查質(zhì)量體系工作中的漏洞,為進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系提供可靠依據(jù),及早發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施,構(gòu)成一定的反饋系統(tǒng),促進(jìn)質(zhì)量提高、顧客持續(xù)滿意、滿足法規(guī)要求和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

1.3.3 提供客觀公正的證據(jù):內(nèi)部審核作為一種重要的管理手段,能及時發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正和預(yù)防措施,為持續(xù)改進(jìn)提供信息,使質(zhì)量管理體系的有效進(jìn)行。

1.4 內(nèi)部審核的原則:內(nèi)部審核是有計劃、有步驟的正規(guī)活動,有程序可循,為確保內(nèi)部審核的有效性和效率,應(yīng)堅持審核的客觀性、獨立性和系統(tǒng)方法三個核心原則。

1.4.1 審核的客觀性:即內(nèi)部審核所獲得的審核證據(jù)必須是與審核準(zhǔn)則有關(guān)的,并且能夠證實的記錄、事實陳述或其它信息;審核應(yīng)對收集到的證據(jù)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行客觀評價,以形成審核發(fā)現(xiàn),審核發(fā)現(xiàn)可以是符合項,也可以是不符合項,它包括審核證據(jù)、審核準(zhǔn)則和比較評價三個要素;審核是一個形成iso三體系認(rèn)證的過程,應(yīng)通過iso三體系認(rèn)證形式以確保審核的客觀性。

1.4.2 審核的獨立性:內(nèi)部審核是被認(rèn)證的活動,認(rèn)證可來自管理者的決策、實驗室的規(guī)定、合同的要求、審核委托方以及法律法規(guī)的要求等;內(nèi)審員應(yīng)具有開展相應(yīng)內(nèi)審工作的能力,且是與受審核活動無直接責(zé)任的人員,在整個內(nèi)審過程中應(yīng)保持公正、避免利益沖突,審核組成員應(yīng)遵守職業(yè)規(guī)范,如辦事準(zhǔn)則、保密意識、其他素養(yǎng)等,堅持在審核準(zhǔn)則和審核證據(jù)的基礎(chǔ)上,對被審核部門進(jìn)行客觀評價,在不能證明受審方有錯或是在提不出反審核證據(jù)時,應(yīng)認(rèn)為其是對的,應(yīng)判為符合。

酸奶沛     發(fā)表于 2022-08-14 20:43:28

質(zhì)量管理體系中只有審核的概念沒有審計的概念。iso認(rèn)證老師學(xué)上的審核,指的是審查核定;而學(xué)上的審核,是指為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價,以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的獨立的并形成iso三體系認(rèn)證的過程。審計大多用在財會行業(yè)。 質(zhì)量管理體系中的審核是指為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價,以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的獨立的并形成iso三體系認(rèn)證的過程。審核主要是指對管理體系(如成本管理體系、質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系等)的符合性、有效性和適宜性進(jìn)行的檢查活動和過程,就審核的方式來說審核具有系統(tǒng)性和獨立性的特點。系統(tǒng)性是指被審核的所有要素都應(yīng)覆蓋;獨立性是為了使審核活動獨立于被審核部門和單位,以確保審核的公正和客觀。 審核通常包括:
1、內(nèi)部審核,也稱第一方審核。
2、外部審核,包括顧客審核(也稱第二方審核)和認(rèn)證咨詢機構(gòu)審核(也稱第三方審核)。 審核是經(jīng)過認(rèn)證和獲得相應(yīng)資格的審核員所從事的活動,是審核員收集客觀證據(jù),發(fā)現(xiàn)不合格,以促進(jìn)管理體系持續(xù)改進(jìn)的過程。 具體的你可參照百度百科中審核和審計百科信息。 希望對你有用,若有用,請贊一個!

安早光陽     發(fā)表于 2022-08-14 20:47:36

內(nèi)審員的職責(zé)和作用


1、內(nèi)審員


1.1內(nèi)審員是指經(jīng)組織認(rèn)證、有能力實施內(nèi)部審核的人員。


1.2審核的類型

1)內(nèi)部審核,也稱第一方審核,是用于內(nèi)部目的、由組織自己或以組織的名譽進(jìn)行的審核。。

2)外部審核,包括第二方和第三方審核。第二方審核是顧客對組織的審核,第三方審核是第三方性質(zhì)的認(rèn)證咨詢機構(gòu)對申請認(rèn)證咨詢組織的審核。


1.3審核audit

為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價,以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成iso三體系認(rèn)證的過程。


1.
3.1審核證據(jù)audit evidence

?與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息(定義)。

?證據(jù)可以是定性的或定量的。

?應(yīng)具有可重查性和可追溯性


1.
3.2審核準(zhǔn)則(依據(jù))audit criteria

?用作依據(jù)的一組方針、程序或要求(定義)。

?質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系審核的準(zhǔn)則通常為:

a、ISO9001《質(zhì)量管理體系要求》及GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

b、質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手手冊、形成iso三體系認(rèn)證的程序和其他相關(guān)的管理體系iso三體系認(rèn)證。

c、適用的法律法規(guī)和其他要求。


1.
3.3審核發(fā)現(xiàn)audit findings

?將收集到的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評價的結(jié)果。(定義)

?審核發(fā)現(xiàn)可分為符合項和不符合項

?審核發(fā)現(xiàn)能表明是否符合審核準(zhǔn)則,也能指出改進(jìn)的機會。1

貓先生的小熊     發(fā)表于 2022-08-14 20:51:11

您好,審核是指為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價,以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的獨立的并形成iso三體系認(rèn)證的過程。

審核主要是指對管理體系(如成本管理體系、質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系等)的符合性、有效性和適宜性進(jìn)行的檢查活動和過程,就審核的方式來說審核具有系統(tǒng)性和獨立性的特點。

系統(tǒng)性是指被審核的所有要素都應(yīng)覆蓋;獨立性是為了使審核活動獨立于被審核部門和單位,以確保審核的公正和客觀。

什么是指被審核的所有權(quán)有要素都應(yīng)覆蓋

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您好,審核是指為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價,以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的獨立的并形成iso三體系認(rèn)證的過程。

審核主要是指對管理體系(如成本管理體系、質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系等)的符合性、有效性和適宜性進(jìn)行的檢查活動和過程,就審核的方式來說審核具有系統(tǒng)性和獨立性的特點。

系統(tǒng)性是指被審核的所有要素都應(yīng)覆蓋;獨立性是為了使審核活動獨立于被審核部門和單位,以確保審核的公正和客觀。

zhangwei     發(fā)表于 2022-08-14 21:04:21

技術(shù)部的職責(zé)是什么就應(yīng)該有什么審核文件,你是問的質(zhì)量管理體系嗎?如果是應(yīng)該有文件、記錄、質(zhì)量目標(biāo)、過程控制、數(shù)據(jù)分析、不合格品控制等文件的相關(guān)證據(jù)。

良辰·美景·佳人     發(fā)表于 2022-08-14 21:13:15

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