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誰有iso9001:2000 質(zhì)量體系要求的講稿和ppt ?

pinky.

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GB/T 19001---2000

前 言

本標準等同采用ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》。

本標準是GB/T 19000族標準之一。標準中的“應(yīng)”(shall)表示要求,“應(yīng)當”(should)僅起指導(dǎo)作用。

本標準對GB/T 19001--199
4、GB/T 19002--1994和GB/T 19003--1994作了技術(shù)性修訂,故本標準發(fā)布時,代替GB/T 19001--199
4、GB/T 19002--1994和GB/T 19003--1994。

本標準的附錄A和附錄B是提示的附錄。

本標準由全國質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標準化技術(shù)委員會(CSBTS/TC151)提出并歸口。

本標準由中國標準研究中心負責起草。

本標準起草單位:中國標準研究中心、中國合格評定國家認可中心、賽寶認證中心、深圳質(zhì)量認證中心、中國進出口質(zhì)量認證中心、中國標準化協(xié)會、國家電力公司西北電力設(shè)計院、青島海爾集團。

本標準主要起草人:李仁良、肖建華、王衛(wèi)東、萬舉勇、曲辛田、李杰、田武、陳傳錚、劉建中。

ISO 前言

國際標準化組織(ISO)是由各國標準化團體(ISO成員團體)組成的世界性的聯(lián)合會。制定國際標準工作通常由ISO的技術(shù)委員會完成。各成員團體若對某技術(shù)委員會確定的項目感興趣,均有權(quán)參加該委員會的工作。與ISO保持聯(lián)系的各國際組織(官方和或非官方的)也可參加有關(guān)工作。ISO與國際電工委員會(IEC)在電工技術(shù)標準化方面保持密切合作的關(guān)系。

國際標準遵照ISO/IEC 導(dǎo)則第3部分的規(guī)則起草。

由技術(shù)委員會通過的國際標準草案提交各成員團體投票表決,需取得了至少75%參加表決的成員團體同意。才能作為國際標準正式發(fā)布。

本標準中的某些內(nèi)容有可能涉及一些專利權(quán)問題,對此應(yīng)引起注意。ISO不負責識別任何這樣的專利權(quán)問題。

國際標準ISO 9001由ISO/TC176/SC2質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會質(zhì)量體系分委員會制定。

ISO 9001第三版代替第二版ISO 9001:1994以及ISO 9002:1994和ISO 9003:1994,包括對這些文件的技術(shù)性修訂。原已使用ISO 9002:1994和ISO 9003:1994的組織只需按
1.2的規(guī)定刪減某些要求,仍可以使用本標準。

本標準的名稱發(fā)生了變化,不再有“質(zhì)量保證”一詞。這反映這本標準規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求除了產(chǎn)品質(zhì)量保證以外,還旨在增強顧客滿意。

本標準的附錄A和附錄B僅是提示的附錄。

引 言

0.1 總則

采用質(zhì)量管理體系應(yīng)當是組織的一項戰(zhàn)略性決策。一個組織質(zhì)量管理體系的設(shè)計和實施受各種需求、具體目標、所提供的產(chǎn)品、所采用的過程以及該組織的規(guī)模和結(jié)構(gòu)的影響。統(tǒng)一質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)或文件不是本標準的目的。

本標準所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對產(chǎn)品要求的補充?!白ⅰ笔抢斫夂驼f明有關(guān)要求的指南。

本標準能用于內(nèi)部和外部(包括認證機構(gòu))評定組織滿足顧客、法律法規(guī)和組織自身要求的能力。

本標準的制定已經(jīng)考慮了GB/T 19000和GB/T 19004 中所闡明的質(zhì)量管理原則。

0.2 過程方法

本標準鼓勵在建立、實施質(zhì)量管理體系以及改進其有效性時采用過程方法,通過滿足顧客要求,增強顧客滿意。

為使組織有效運作,必須識別和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的活動。通過使用資源和管理,將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動可視為過程。通常,一個過程的輸出直接形成下一個過程的輸入。

組織中內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用,連同這些過程的識別和相互作用及其管理,可稱之為“過程方法”。

過程方法的優(yōu)點是對諸過程的系統(tǒng)中單個過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進行連續(xù)的控制。

過程方法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用時,強調(diào)以下方面的重要性:

a) 理解并滿足要求;

b) 需要從增值的角度考慮過程;

c) 獲得過程業(yè)績和有效性的結(jié)果;

d) 基于客觀的測量,持續(xù)改進過程。

圖1所反映的以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式展示了4~8章中所提出的過程聯(lián)系。

這種展示反映了在規(guī)定輸入要求時,顧客起著重要作用。對顧客滿意的監(jiān)視要求對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進行評價。該模式雖覆蓋了本標準的所有要求,但卻未詳細地反映各過程。

注:此外,稱之為“PDCA”的方法可適用于所有過程。PDCA模式可簡述如下:

P---策劃:根據(jù)顧客的要求和組織的方針,為提供結(jié)果建立必要的目標和過程。

D---實施:實施過程。

C---檢查:根據(jù)方針、目標和產(chǎn)品要求,對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量,并報告結(jié)

果。

A---處置:采取措施,以持續(xù)改進過程業(yè)績。

輸入 輸出

增值活動

信息流

圖1 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式

0.3 與GB/T 19004之關(guān)系

GB/T 19001和GB/T 19004已制定為一對協(xié)調(diào)一致的質(zhì)量管理體系標準,他們相互他們補充,但也可單獨使用。雖然這兩項標準具有不同的范圍,但卻具有相似的架構(gòu),以有助于他們作為協(xié)調(diào)一致的一對標準的應(yīng)用。

GB/T 19001規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求,可供組織內(nèi)部使用,也可用于認證或合目的。在滿足顧客要求方面,GB/T 19001所關(guān)注的是質(zhì)量管理體系的有效性。

與GB/T 19001相比,GB/T 19004為質(zhì)量管理體系更寬范圍的目標提供了指南。除了有效性,該標準還特別關(guān)注持續(xù)改進組織的總體業(yè)績與效率。對于最高管理者希望通過追求業(yè)績持續(xù)改進而超越GB/T 19001要求的那些組織,GB/T 19004推薦了指南。然而,用于認證或合同不是GB/T 19004的目的。

0.4與其他管理體系的相容性

為了使用者的利益,本標準與GB/T 24001-1996相互趨近,以增強兩類標準的相容性。

本標準不包括針對其他管理體系的要求,如環(huán)境管理、職業(yè)衛(wèi)生與安全管理、財務(wù)管理或風險管理的特定要求。然而本標準使組織能夠?qū)⒆陨淼馁|(zhì)量管理體系與相關(guān)的管理體系要求結(jié)合或整合。組織為了建立符合本標準要求的質(zhì)量管理體系,可能會改變現(xiàn)行的管理體系。

中華人民共和國國家標準

質(zhì)量管理體系 要求

Quality management systems---Requirements


1. 范圍


1.1總則

本標準為有下列需求的組織規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求:

a) 需要證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品;

b) 通過體系的有效應(yīng)用,包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法

律法規(guī)要求,旨在增強顧客滿意。

注:在本標準中,術(shù)語“產(chǎn)品”僅適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品。


1. 2 應(yīng)用

本標準規(guī)定的所有要求是通用的,旨在適用于各種類型、不同規(guī)模和提供不同產(chǎn)品的組織。

當本標準的任何要求因組織及其產(chǎn)品的特點而不適用時,可以考慮對其進行刪除。

除非刪除僅限于本標準第7章中那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求,否則不能聲稱符合本標準。

2.引用標準

下列標準所包含的條文,通過在本標準中引起而構(gòu)成為本標準的條文。本標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準的各方應(yīng)探討使用下列標準最新版本的可能性。

GB/和 19000---2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(idt ISO 9000:2000)。


3.術(shù)語和定義

本標準采用GB/T 19000中的術(shù)語和定義。

本標準表述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語經(jīng)過了更改,以反映當前的使用情況:

供方 → 組織 → 顧客

本標準中的術(shù)語“組織”用以取代GB/T 19001---1994所使用的術(shù)語“供方” ,術(shù)語“供方”用以取代術(shù)語“分承包方”。

本標準中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品” ,也可指“服務(wù)” 。

4 質(zhì)量管理體系


4.1 總要求

組織應(yīng)按本標準的要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以實施和保持,并持續(xù)改進其有效性。

組織應(yīng):

a) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中應(yīng)用(見
1.2);

b) 確定這些過程的順序和相互作用;

c) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法;

d) 確??梢垣@得必要的資源和信息,以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視;

e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程;

f) 實施必要的措施,以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。

組織應(yīng)按本標準的要求管理這些過程。

針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程,組織應(yīng)確保對其實施控制。對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別。

注:上述質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的活動。


4.2文件化要求


4.
2.1總則

質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括:

a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;

b) 質(zhì)量手冊;

c) 本標準所要求的形成文件的程序;

d) 組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件;

e) 本標準所要求的記錄(見
4.
2.4)。

注1:本標準出現(xiàn)“形成文件的程序”之處,即要求建立該程序,形成文件,并加以實施和保持。

注2:不同組織的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于:

a) 組織的規(guī)模和活動的類型;

b) 過程及其相互作用的復(fù)雜程度;

c) 人員的能力。

注3:文件可采用任何形式或類型的媒體。


4.
2.2質(zhì)量手冊

組織應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊,質(zhì)量手冊包括:

a) 質(zhì)量管理體系的范圍,包括任何刪減的細節(jié)與合理性(見
1.2);

b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?/p>

c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。


4.
2.3文件控制

質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類型的文件。應(yīng)依據(jù)
4.
2.4的要求進行控制

應(yīng)編制形成文件的程序,以規(guī)定以下所需的控制:

a) 文件發(fā)布前得到批準,以確保文件是充分與適宜的;

b) 必要時對文件進行評審與更新,并再次批準;

c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別;

d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本;

e) 確保文件保持清晰、易于識別;

f) 確保外來文件得到識別,并控制其分發(fā);

g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用,若因任何原因而保留作廢文件時,對這些文件進行適當?shù)臉俗R。


4.
2.4記錄控制

應(yīng)建立并保持記錄,以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別及檢索。應(yīng)編制形成文件的程序,以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。


5.管理職責


5.1管理承諾

最高管理者應(yīng)通過以下活動,對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù):

a) 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;

b) 制定質(zhì)量方針;

c) 確保質(zhì)量目標的制定;

d) 進行管理評審;

e) 確保資源的獲得。


5.2以顧客為關(guān)注焦點

最高管理者應(yīng)以增強顧客滿意為目的,確保顧客的要求得到確定并予以滿足(見
7.
2.1和
8.
2.1)。


5.3質(zhì)量方針

最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量方針:

a) 與組織的宗旨相適應(yīng);

b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾;

c) 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架;

d) 在組織內(nèi)得到溝通和理解;

e) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。


5.4策劃


5.
4.1質(zhì)量目標

最高管理者應(yīng)確保組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標,質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容(見
7.1a)。質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的,并與質(zhì)量方針保持一致。


5.
4.2質(zhì)量管理體系策劃

最高管理者應(yīng)確保:

a) 對質(zhì)量管理體系進行策劃,以滿足質(zhì)量目標以及
4.1的要求;

b) 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時,保持質(zhì)量管理體系的完整性。


5.5職責、權(quán)限與溝通


5.
5.1職責與權(quán)限

最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。


5.
5.2管理者代表

最高管理者應(yīng)指定一名管理者,無論該成員在其他方面的職責如何,應(yīng)具有以下方面的職責和權(quán)限:

a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;

b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求;

c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。

注:管理者代表的職責可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。


5.
5.3 內(nèi)部溝通

最高管理者應(yīng)確保在組織中建立適當?shù)臏贤ㄟ^程,并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。


5.6管理評審


5.
6.1總則

最高管理者應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適用性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

應(yīng)保持管理評審的記錄(見
4.
2.4)。


5.
6.2評審輸入

管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息:

a) 審核結(jié)果;

b) 顧客反饋;

c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;

d) 預(yù)防和糾正措施的狀況;

e) 以往管理評審的追蹤措施;

f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。

g) 改進的建議。


5.
6.3 評審輸出

管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施:

a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性之改進;

b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進;

c) 資源需求。


6. 資源管理


6.1資源提供

組織應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源:

a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性;

b) 通過滿足顧客要求,增強顧客滿意。


6.2 人力資源


6.
2.1 總則

基于適當?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗,從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。


6.
2.2能力、意識和培訓(xùn)

組織應(yīng):

a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力;

b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求;

c) 評價所采取措施的有效性;

d) 確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性,以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出

貢獻;

e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄(見
4.
2.4)。


6.3 基礎(chǔ)設(shè)施

組織應(yīng)確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時,基礎(chǔ)設(shè)施包括:

a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施;

b) 過程設(shè)備(硬件與軟件);

c) 支持性服務(wù)(如運輸或通訊)。


6.4 工作環(huán)境

組織應(yīng)確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。

7 產(chǎn)品實現(xiàn)


7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

組織應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致(見
4.1):

在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時,組織應(yīng)確定以下方面的適當內(nèi)容:

a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求;

b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求;

c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動,以及產(chǎn)品接收準則;

d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄(見
4.
2.4)。

策劃的輸出形式應(yīng)適合于組織的運作方式。

注1:對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程(包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程)和資源作出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量計劃。

注2:組織也可將
7.3的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的開發(fā)。


7.2與顧客有關(guān)的過程


7.
2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

組織應(yīng)確定:

a) 顧客規(guī)定的要求,包括對交付及交付后活動的要求;

b) 顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;

c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。

d) 組織確定的任何附加要求。


7.
2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

組織應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前執(zhí)行(如:提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改),并應(yīng)確保:

a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定

b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決;

c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。

評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持(見
4.
2.4)。

若顧客提供的要求沒有形成文件,組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。

若產(chǎn)品要求生產(chǎn)變更,組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改,并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。

注:在某些情況下,如網(wǎng)上銷售,對每一個訂單進行正式的評審呆能是不實際的。而代之對有關(guān)的產(chǎn)品信息,如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進行評審。


7.
2.3顧客溝通

組織應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排:

a) 產(chǎn)品信息;

b) 問詢、合同或訂單的處理,包括對其修改;

c) 顧客反饋,包括顧客抱怨。


7.3 設(shè)計和開發(fā)


7.
3.1設(shè)計和開發(fā)策劃

組織應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制。

在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時,組織應(yīng)確定:

a) 設(shè)計和開發(fā)階段;

b) 適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動;

c) 設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限。

組織應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理,以確保有效的溝通,并明確職責分工。

隨設(shè)計和開發(fā)的進展,在適當時,策劃的輸出應(yīng)予更新。


7.
3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入

應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入,并保持記錄(見
4.
2.4)。這些輸入應(yīng)包括:

a) 功能和性能的要求;

b) 適用的法律、法規(guī)要求;

c) 適用時,以前類似設(shè)計提供的信息;

d) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。

應(yīng)對這些輸入進行評審,以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚,并且不能自相予盾。


7.
3.3設(shè)計和開發(fā)輸出

設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出,并應(yīng)在放行前得到批準。

設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng):

a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求;

b) 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息;

c) 包含或引用產(chǎn)品接收準則;

d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。


7.
3.4設(shè)計和開發(fā)評審

在適宜的階段,應(yīng)依據(jù)所策劃的安排(見
7.
3.1)對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審,以便:

a) 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力;

b) 識別任何問題并提出必要的措施。

評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持(見
4.
2.4)


7.
3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證

為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求,應(yīng)依據(jù)所策劃的安排(見
7.
3.1)對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持(見
4.
2.4)。


7.
3.6設(shè)計和開發(fā)確認

為確保能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求,應(yīng)依據(jù)所策劃的安排(見
7.
3.1)對設(shè)計和開發(fā)進行確認。只要可行,確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持(見
4.
2.4)。


7.
3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制

應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改,并保持記錄。適當時,應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認,并在實施前得到批準。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。

更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持(見
4.
2.4)。


7.4采購


7.
4.1采購過程

組織應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。

組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結(jié)果的評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持(見
4.
2.4)。


7.
4.2 采購信息

采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品,適當時包括:

a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求;

b) 人員資格的要求。

c) 質(zhì)量管理體系的要求。

在與供方溝通前,組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。


7.
4.3采購產(chǎn)品的驗證

組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動,以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。

當組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時,組織應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。


7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供


7.
5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

組織應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時,受控條件應(yīng)包括:

a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息;

b) 必要時,獲得作業(yè)指導(dǎo)書;

c) 使用適宜的設(shè)備;

d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置;

e) 實施監(jiān)視和測量;

f) 放行、交付和交付后活動的實施。


7.
5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認

當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時,組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。

確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。

組織應(yīng)對這些過程作出安排,適用時包括:

a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則;

b) 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定;

c) 使用特定的方法和程序;

d) 記錄的要求(見
4.
2.4);

e) 再確認。


7.
5.3 標識和可追溯性

適當時,組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。

組織應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。

在有追溯性要求的場合,組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識(見
4.
2.4)。

注:在某些行業(yè),技術(shù)狀態(tài)管理是保持標識和可追溯性的一種方法。


7.
5.4顧客財產(chǎn)

組織應(yīng)愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)。組織應(yīng)識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時,應(yīng)報告顧客,并保持記錄(見
4.
2.4)。

注:顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)。


7.
5.5產(chǎn)品防護

在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間,組織應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護,這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、儲存和保護。防護也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。


7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制

組織應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置,為產(chǎn)品符合確定的要求(見
7.
2.1)提供證據(jù)。

組織應(yīng)建立過程,以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。

為確保結(jié)果有效,必要時,測量設(shè)備應(yīng):

a) 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準,按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進

行校準或檢定;

b) 進行調(diào)整或必要時再調(diào)整;

c) 得到識別,以確定其校準狀態(tài);

d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整;

e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。

此外,當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時,組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。校準和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持(見
4.
2.4)。

當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時,應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行,必要時再確認。

注:作為指南,參見GB/T 19022---1和GB/T 19011---2。


8. 測量、分析和改進


8.1總則

組織應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程:

a) 證實產(chǎn)品的符合性;

b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性;

c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。

這應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。


8.2監(jiān)視和測量


8.
2.1顧客滿意

作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量,組織應(yīng)對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視,并確定獲取和利用這種信息的方法。


8.
2.2內(nèi)部審核

組織應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量管理體系是否:

a) 符合策劃的安排(見
7.1)、本標準的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要

求;

b) 得到有效實施與保持。

考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果,應(yīng)對審核方案進行策劃,應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。

策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄(見
4.
2.4)的職責和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。

負責受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告(見
8.
5.2)。

注:作為指南,參見GB/T 19021---
1、GB/T 19021---2及GB/T 19021---3


8.
2.3 過程的監(jiān)視和測量

組織應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視,并在適用時進行測量。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當未能達到所策劃的結(jié)果時,應(yīng)采取適當?shù)募m正和糾正措施,以確保產(chǎn)品的符合性。


8.
2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量,以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排(見
7.1),在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。

應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員(見
4.
2.4)。

除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準,適用時得到顧客的批準,否則在策劃的安排(見
7.1)已圓滿完成之前,不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。


8.3不合格品控制

組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制,以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格處置的有關(guān)職責和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。

組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑,處置不合格品:

a) 采取措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格;

b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準,適用時經(jīng)顧客批準,讓步使用、放行或接收不合格品;

c) 采取措施,防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。

應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄,包括所批準的讓步的記錄


4.
2.4);

在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證,以證實符合要求。

當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時,組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。


8.4數(shù)據(jù)分析

組織應(yīng)確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和

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